令和5年度決算書
貸借対照表 
            一般財団法人 防災研究協会
                                 令和6年3月31日まで(単位:円) 
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 〔資産の部〕 | |||
| 【流動資産】 | |||
| 現金預金 | 51,976,417 | 50,333,844 | 1,642,573 | 
| 未収金 | 6,560,000 | 5,300,000 | 1,260,000 | 
| 立替金 | 860 | 0 | 860 | 
| 流動資産合計 | 58,537,277 | 55,633,844 | 2,903,433 | 
| 【固定資産】 | |||
| (基本財産) | |||
| 基本金 | 14,000,000 | 23,000,000 | △9,000,000 | 
| 土地 | 47,625,000 | 47,625,000 | 0 | 
| 基本財産合計 | 61,625,000 | 70,625,000 | △9,000,000 | 
| (特定資産) | |||
| 建物管理積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 
| 防災調査研究助成基金 | 7,500,000 | 1,500,019 | 6,000,000 | 
| 防災調査研究基金 | 58,000,000 | 61,000,055 | △ 3,000,000 | 
| 業務運営基金 | 89,410,000 | 97,410,000 | △ 8,000,000 | 
| 退職給付引当積立預金 | 5,743,200 | 9,023,200 | △3,280,000 | 
| 特定資産合計 | 165,653,200 | 173,933,200 | △ 8,280,000 | 
| (その他固定資産) | |||
| 建物 | 27,798,599 | 29,004,117 | △ 1,205,518 | 
| 什器備品 | 330,360 | 0 | 330,360 | 
| その他固定資産合計 | 28,128,959 | 29,004,117 | △ 875,158 | 
| 固定資産合計 | 255,407,159 | 273,562,317 | △ 18,155,158 | 
| 資産合計 | 313,944,436 | 329,196,161 | △ 15,251,725 | 
| 〔負債の部〕 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未払金 | 2,789,229 | 1,779,429 | 1,009,800 | 
| 未払消費税等 | 1,182,700 | 1,283,600 | △100,900 | 
| 流動負債合計 | 3,971,929 | 3,063,029 | 908,900 | 
| 【固定負債】 | |||
| 退職給付引当金 | 5,743,200 | 9,023,200 | △3,280,000 | 
| 固定負債合計 | 5,723,200 | 9,023,200 | △3,280,000 | 
| 負債合計 | 9,715,129 | 12,086,229 | △2,371,100 | 
| 〔正味財産の部〕 | |||
| 【指定正味財産】 | |||
| 指定正味財産合計 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 【一般正味財産】 | 304,129,307 | 317,009,932 | △ 12,880,625 | 
| (うち基本財産への充当額) | (61,625,000) | (70,625,000) | (△9,000,000) | 
| (うち特定資産への充当額) | (159,910,000) | (164,910,000) | (△ 5,000,000) | 
| 正味財産合計 | 304,229,307 | 317,109,932 | △ 12,880,625 | 
| 負債及び正味財産合計 | 313,944,436 | 329,196,161 | △ 15,251,725 | 
正味財産増減計算書 
            一般財団法人 防災研究協会
                      令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円) 
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 〔一般正味財産増減の部〕 | |||
| 〔経常増減の部〕 | |||
| 〔経常収益〕 | |||
| 【基本財産運用益】 | |||
| 基本財産受取利息 | 270 | 391 | △121 | 
| 【特定資産運用益】 | |||
| 特定資産受取利息 | 830,402 | 872,745 | △ 42,343 | 
| 【事業収益】 | |||
| 事業収益 | 52,913,332 | 55,971,976 | △3,058,644 | 
| 【雑収益】 | |||
| 雑収益 | 2,332,369 | 2,397,956 | △65,587 | 
| 経常収益計 | 56,076,373 | 59,243,068 | △3,166,695 | 
| 〔経常費用〕 | |||
| 【事業費】 | 48,310,473 | 47,698,998 | 611,475 | 
| 【管理費】 | 19,446,525 | 19,364,518 | 82,007 | 
| 経常費用計 | 67,756,998 | 67,063,516 | 693,482 | 
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △11,680,625 | △7,820,448 | △3,860,177 | 
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期経常増減額 | △11,680,625 | △7,820,448 | △3,860,177 | 
| 〔経常外増減の部〕 | |||
| 〔経常外費用〕 | |||
| 【その他経常外費用】 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 
| 【什器備品寄付払出額】 | 3,355,000 | 3,355,000 | |
| 経常外費用計 | 1,200,000 | 3,355,000 | 3,355,000 | 
| 当期経常外増減額 | △ 1,200,000 | △ 3,355,000 | △ 3,355,000 | 
| 当期一般正味財産増減額 | △ 12,880,625 | △ 11,175,448 | △1,705,177 | 
| 一般正味財産期首残高 | 317,009,932 | 328,185,380 | △ 11,175,448 | 
| 一般正味財産期末残高 | 304,129,307 | 317,009,932 | △ 12,880,625 | 
| 〔指定正味財産増減の部〕 | |||
| 指定正味財産期首残高 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 指定正味財産期末残高 | 100,000 | 100,000 | 0 | 
| 正味財産期末残高 | 304,229,932 | 317,109,932 | △ 12,880,625 | 
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